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府谷縣信訪局2017年部門決算公開

一、 部門主要職責

1、貫徹《信訪條例》和中、省、市及縣委、人大、政府關于信訪工作的方針、政策和規定。負責全縣信訪工作年度目標責任考核工作。

2、負責處理人民群眾給縣委、人大、政府及縣領導的來信;接待個人和集體來縣上訪,保證信訪渠道暢通,及時、準確地向縣委辦、縣人大辦、縣政府辦領導同志反映來信中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息的形勢,開展調查研究,預測發展趨勢,提出制定有關政策的建議。

3、承辦市委、市人大、市政府及有關部門和新聞單位轉給府谷縣黨政領導的人民來信和來訪接待工作以及上級部門轉辦、交辦的信訪案件;督促檢查重要信訪案件的處理和落實。

4、協調處理跨縣(區)、跨部門的信訪案件和難度較大的信訪案件;協調處理群眾集體來縣上訪和異常、突發事件;檢查、協調縣級機關、各部門信訪工作。

5、指導全縣信訪業務工作;研究、起草有關信訪工作的政策,檢查督促信訪工作目標責任制的落實;組織交流信訪工作經驗,表彰先進單位和個人,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。對各級機關受理人民來信、接待人民來訪情況進行分類統計,分析、掌握其變化規律,并按要求及時上報市信訪局。

6、負責全縣信訪工作的宣傳和信息發布,向人民群眾提出有關信訪方面的法律、法規和政策咨詢,負責管理信訪檔案。承擔縣委、人大、政府重要會議和重要活動期間的人民來信處理工作和人民來訪接待工作。

二、2017年度主要工作任務及目標

1、加強學習,全面貫徹落實“十八大”精神,為構建“幸福府谷”做出新的貢獻。

2、認真貫徹落實中共中央、國務院頒發的《加強新時期信訪工作的意見》,開展多種行之有效的信訪條例及有關政策法規宣傳活動,積極引導群眾依法、有序、文明信訪,進一步推行群眾網上信訪、電話約訪,建立暢通、有序、務實、高效的信訪工作新秩序。

3、信訪工作人員要依照國務院《信訪條例》認真辦信、文明接訪、公正廉潔、恪盡職守,切實完成各項信訪工作任務。

4、加強值班制度,在中、省、市、縣重大活動期間和重要節日,認真值班、靈通信息,隨時了解掌握動態,嚴防發生突發事件。

5、繼續抓好信訪專項治理工作,有效化解信訪結案;扎實推進和強化領導干部“接訪、約訪、下訪”活動。

6、加強信訪工作機構建設,進一步完善縣、鄉、村三級信訪工作網絡。

7、提高信訪案件辦結率,力爭使重大案件的辦結率達到100%以上,息訴罷訪率達90%。

8、完成好縣委、縣政府交辦的其它各項工作。

三、部門決算單位構成

本部門屬于一級行政決算單位,無納入本部門決算的二級決算單位。

四、部門人員情況說明

2017年底,信訪局人員編制10人,其中行政編制5人、事業編制5人;實有人員23人,其中行政5人、事業19人。單位管理的離退休人員2人。

五、部門2017年度決算表

(一)收入支出決算表(見附件)

(二)收入決算表(見附件)

(三)支出決算表(見附件)

(四)財政撥款收入支出決算表(見附件)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附件)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

六、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出比上年增長3.92萬元,由于信訪大廳電路老化,維修費增加,工作人員工資增長等原因收入有所增長。

2、本年度財政撥款收入340.88萬元,其中人員經費207.53萬元,公用經費33.3萬元,項目經費100.05萬元。

3、本年基本支出240.83萬元,其中人員經費207.53萬元(工資福利支出92.69萬元,退休費6.88萬元,信訪津貼及其他補助107.96萬元),公用經費33.3萬元。。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

財政撥款收入支出總體情況比上年增加3.92萬元,由于信訪大廳電路老化,維修費增加,工作人員工資增長。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

一般公共預算財政撥款支出340.88萬元,其中人員經費207.53萬元,公用經費33.30萬元,項目支出100.05萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況

一般公共預算財政撥款支出240.83萬元,其中人員經費207.53萬元(工資福利支出92.69萬元,退休費6.88萬元,信訪津貼及其他補助共107.96萬元),公用經費33.3萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營財政撥款收支

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

本部門17年沒有“三公”經費、培訓費及會議經費支出。

七、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度財務管理規范,嚴格按照《行政事業單位會計制度》和相關會計制度核算。作到了專項專用,資金支付依據充分材料完整,開支范圍、開支標準合法合規,無虛報冒領、擠占挪用項目補助資金、改變資金用途,擴大支出范圍等違法違規問題。本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款 100.05萬元,綜合評價結果良好。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年我局機關運行經費支出為33.3萬元,其中辦公費支出8.4萬元,印刷費2.37萬元,手續費0.04萬元,郵電費0.33萬元,維修費14.6萬元,勞務費0.23萬元,其他商品和服務支出7.33萬元,比較上年增長6%,增加原因為:信訪大廳電路老化,維修費增加。

(二)政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共60.87萬元,其中政府采購信訪視屏會議系統55.05萬元、政府采購LED屏及其他辦公設備共5.82萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位沒有配備車輛;單價50萬元以上的通用設備1套。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年信訪局決算公開報表

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